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2023财务内部控制岗位职责

来源:公文范文 时间:2024-02-07 10:32:01 推荐访问: 内部控制 内部控制不完善 内部控制专题会议纪要

财务内部控制岗位职责第1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并录入系统,进销项发票登记;2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务;下面是小编为大家整理的财务内部控制岗位职责,供大家参考。

财务内部控制岗位职责

财务内部控制岗位职责 第1篇

1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并录入系统,进销项发票登记;

2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务;

3、税务系统:销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办理银行业务,各种变更等;

4、财务凭证的整理、归档、保管,月末配合经理做报表预算;

5、协助审核业务合同的财务细则;

6、协助领导完成其他工作。

财务内部控制岗位职责 第2篇

1、每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、管理公司各银行帐户,负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销,能认真审查各种报销或支出的原始凭证,并完成转账;

4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;

6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;

7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。

财务内部控制岗位职责 第3篇

1、了解在当前销售策略下的市场状况;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

财务内部控制岗位职责 第4篇

协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的财务规章制度及管理办法,并监督执行情况。

根据上年度公司发展,配合经理指定财务计划,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。

现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报表。

负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

负责公司纳税申报等工作。

公司领导交办的其他日常事务性工作。

财务内部控制岗位职责 第5篇

整理开票数据,定期准时正确开具发票;

每周负责整理日常报销单据,及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;

根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;

根据公司财务制度和有关管理办法规定,进行各项费用的报销审核;

负责编制现金凭证、银行凭证,及其他文档的装订;

上级安排的其他临时任务。

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